2021年1月5日下午,熊思东校长亲临审计处开展调研。校党委常委、副校长姜建明、校长办公室主任吴鹏陪同调研。审计处全体人员参加调研活动。

徐昳荃处长、李华副处长汇报了我校审计业务的总体情况、审计整改、审计结果运用以及审计信息化建设等方面的情况。
姜建明副校长、吴鹏主任分别向审计人员深入了解了内部审计工作中的具体问题。

熊思东校长指出,审计是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要力量,审计监督是国家监督的重要组成部分。内部审计人员要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,不断增强做好新时代内部审计工作的责任感和使命感,认真贯彻落实教育部《教育系统内部审计工作规定》和《江苏省内部审计工作规定》的新要求,推动我校内部审计工作高质量发展。
熊思东校长就我校审计工作高质量发展,强调了以下三点:
一是进一步明确内部审计职责定位。内审机构既是业务部门,又是监督部门,更是我校经济活动中的纪律部门。内部审计应处理好“被人审”和“审别人”的两者关系,做到“长牙齿”的审计,要善于运用限时整改、工作约谈等刚性手段,强化问责职能的履行。
二是不断健全完善内部审计制度。积极落实上级关于内部审计的各项要求,修订完善和丰富各项校内审计规定,规范审计程序,提升业务能力,以“更细的尺子、更快的刀”来发现问题,并督促解决问题。
三是坚持目标导向,聚焦主责主业。内部审计要服务学校事业发展的各项任务,发挥“治已病,防未病”的免疫功能,做好“经济体检”常态化的系统谋划,构建一个多方参与、全系统的审计链条。
本次调研既是一次研讨会,也是一次动员会,为我校内部审计工作指明了方向、找出了差距、提出了更高要求。全体审计人员深受鼓舞,将在今后工作中振奋精神、鼓足干劲为实现内部审计工作的“十四五”蓝图,开好局、谋好篇。