为助力医学院高质量完成2023年度内部控制评价工作,10月23日下午,审计处高级审计师曾智媛老师受邀参加苏州医学院内部控制自评工作咨询会。咨询会议在独墅湖校区炳麟图书馆会议室举行,医学院内部控制建设的分管领导、联络人及各业务岗位的管理人员参会。会议由宋军副院长主持。

曾智媛老师根据医学院的内控评价自查清单,有针对性地对2023年度内控评价的具体内容进行了逐项解释,并结合往年的内控评价状况,为学院内部控制建设的思路提出了意见和建议。
与会人员对曾老师的现场工作指导表示感谢,一致表示,通过此次咨询活动,不仅提高了老师们对加强内部控制建设重要性的认识,强化了防范经济活动管理风险的意识,也为学院做好2023年内部控制建设明确了方向。